財務內(nèi)審主要審什么(公司內(nèi)部審計都審什么呢?)

您問建筑單位內(nèi)部審計都審什么?都哪幾方面要查?

答:要是簡單的概括的說就是:“凡是與本單位有關的財務收支、經(jīng)濟效益、財經(jīng)法紀、各個部門的人員調(diào)動離任、等”都是審計的任務。

根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署,組織安排審計工作。主要負責對公司財務管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進行

監(jiān)督財務內(nèi)審主要審什么,具體職責如下:

1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、

與財務收支相關的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進

行內(nèi)部審計監(jiān)督。

2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計

監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加

強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3、工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設項目,由公司審計部審計。

4、合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、

承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行

內(nèi)部審計監(jiān)督。

5、離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行

評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內(nèi)控管理。

6、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門

或個人進行專項審計調(diào)查。

7、公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作財務內(nèi)審主要審什么,如募

集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等。

財務內(nèi)審主要審什么

單位內(nèi)部審計都審什么 - : )

1、以實物為對象.對存貨、固定資產(chǎn)或貨幣資金的時點狀態(tài)或期間狀況進行審計.如:存貨清查審計、固定資產(chǎn)構建及處置審計、資金收支審計.2、以賬務為對象.對因提供、銷售商品或勞務產(chǎn)生的債權債務的產(chǎn)生依據(jù),期間過程和時點狀態(tài)...

內(nèi)審主要審什么 - : )

內(nèi)部審計更多的是關注公司內(nèi)部的經(jīng)營管理,風險控制能力,內(nèi)部治理情況等. 如公司內(nèi)部的采購流程、生產(chǎn)流程,銷售流程等,還有職能部門的審計,如人事部績效管理,財務管理,物流管理等 外部審計關注的是公司向利益相關者如股東,...

公司內(nèi)部審計的工作內(nèi)容是什么? - : )

公司內(nèi)部審計的工作內(nèi)容:1、第一個方面是關注企業(yè)的內(nèi)控是否存在漏洞 審計方法:檢查憑證,是否嚴格按照公司的付款審批制度執(zhí)行,在此過程中反過來也能探究公司付款審批制度是否存在不合理或者存在漏洞的地方.這類審計,可以不斷...

財務內(nèi)審主要審什么

企業(yè)內(nèi)部審計的內(nèi)容包括哪些? - : )

內(nèi)部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標.內(nèi)部審計針對不同的行業(yè)和領域表現(xiàn)出特定的...

內(nèi)審時各部門都需要審核什么內(nèi)容 - : )

根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署,組織安排審計工作.主要負責對公司財務管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進行 監(jiān)督,具體職責如下: 1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算...

一般納稅人企業(yè)的審計中內(nèi)審要審什么? - : )

一般納稅人年度收入、稅負、申報、發(fā)票使用等情況

公集團財務內(nèi)部審計都審什么 - : )

《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》第九條 內(nèi)部審計機構按照本單位主要負責人或者權力機構的要求,履行下列職責:(一)對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計;(二)對本單位及所屬單位預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用情況進行審計;(三)對本單位內(nèi)設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;(四)對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;(五)對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;(六)對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;(七)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項.

一個企業(yè)的內(nèi)審要具備什么? - : )

關于內(nèi)審,專業(yè)最好是會計或者是財務管理出身,當然還有專門的審計專業(yè).而再進入內(nèi)審之前,建議先去會計事務所工作,經(jīng)過外部審計的歷練這樣對于促進內(nèi)審工作的開展是很有幫助的,企業(yè)招聘內(nèi)審也是青睞于有會計事務所工作經(jīng)歷的人,最好是知名會計事務所.

公司的內(nèi)部審計,具體都涉及到哪些方面 - : )

內(nèi)部審計的內(nèi)容是一個不斷發(fā)展變化的范疇.現(xiàn)代內(nèi)部審計的內(nèi)容主要可分為以財務活動為對象的內(nèi)部財務審計和以經(jīng)營管理活動為對象的經(jīng)濟效益審計兩大類.但在具體實施審計時,二者又是互相聯(lián)系、交叉、滲透的.內(nèi)部審計人員正是通過...

內(nèi)審時各部門都需要審核什么內(nèi)容 - : )

企業(yè)不同對管理職責的分配不同,組織機構的設置也不同,對部門審核的內(nèi)容也就不同了,建議按管理過程審核為好,如文件管理過程、記錄管理過程等,如對文件管理可審核以下內(nèi)容: (1)...

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